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关于博彩356bet_356bet赌场官网_356bet安全么2017年部门 预算公开情况说明

来源: 时间:2017-02-02


按照市财政局关要求部门预算公开的有关规定,现将部门预算公开情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻并组织实施《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、市有关城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市城乡规划和城乡测绘的地方规范性文件;2、参与本市行政区域内城镇体系规划、总体规划的编制(修编);具体负责本城市规划区内近期建设规划、分区规划、详细规划的编制(修编)、评审、管理和实施;参与土地利用总体规划的审查;协调各项专业规划的编制(修编)、管理;3、负责本市行政区域内村镇规划管理工作,指导村镇规划的编制与实施;4、负责全市规划编制、测绘单位的资质管理和行业管理,拟定行业发展规划;5、参与本市行政区域内国土规划、区域规划、土地开发利用规划、江河流域规划、环境综合整治规划、城市抗震防灾规划、人防工程建设(利用)规划等的编制(修编)工作;承担历史文化名城(镇、村)保护规划审查报批和保护监督的有关工作;6、参与全市大、中型项目的可行性论证;负责本城市规划区内建设项目的选址、定点;负责本城市规划区内大、中型建设项目的规划设计、建筑工程规划设计方案招标、审查;7、负责本城市规划区国有土地使用权出让、转让的规划管理;负责本城市规划区内城市规划“一书两证”的管理,依法核发“建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证”;8、负责组织和监督城乡规划法律、法规和政策的贯彻执行,拟订和报批地方性规范性文件,检查、监督本城市规划区内城乡规划的实施和城市规划区内各类建设工程项目的验线、竣工验收,负责查处城市规划区内规划许可项目违法建设行为;9、负责本城市规划区内重要城市雕塑、景观规划设计,城市地下空房间开发利用,重要区域(地段)街景建筑装饰规划设计的管理;10、负责城市测绘(包括数字城市的基础地理信息数据库)计划编制和组织实施;负责本城市测绘基础数据库的更新和管理;负责全市基础测绘资料档案的收集和管理,对城市基础测绘成果提供有偿使用;指导、监督各类测绘成果的管理,监督实施测绘成果的汇交、测绘成果资料的保密安全;负责组织实施“数字咸宁”地理空间框架建设工作;承担规范市域内测绘市场秩序的责任,依法查处违反《测绘法》的违法行为;承担本市行政区域内地图管理的责任,监督管理本市地图市场,承办地图编制管理有关工作,审查向社会公开的地图、管理并审核地名在地图上的表示;依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标;负责全市测量标志的管理,会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作;11、负责本市规划区内工程测量、城镇规划定线与拔地钉桩、控制测量、地形图测量、线路工程测量、市政工程测量工作,并提供各类基础地理信息;12、负责城乡规划、城乡测绘档案的管理;负责全市城乡规划、城乡测绘行业新技术的研究、推广和应用工作,组织专业培训;13、指导县(市)城乡规划编制(修编)和管理工作;按照城乡规划分级审批的有关规定,代表政府组织或参与县(市)人民政府所在地城镇总体规划、近期建设规划和重点区域详细规划的审查;14、负责管理本市所辖县(市)城乡规划行政许可案件的复议工作;15、负责城市规划委员会及其专业委员会的日常事务性工作;16、加强为规划区内工业企业、政府招商引资企业的“直通车”服务职责;17、承办市委、市政府和上级城乡规划(测绘)行政主管部门交办、承办上级的其他事项。

二、部门概况

市规划局下属二级单位5个,全额拨款编制共83个,其中机关编制22个,城区分局17个,咸安分局16个,管理大队20个,展览馆8个。实有人数78人,退休人员28人。

三、年度主要任务

1、抓规划促统筹,提升承载力。(1)推动中心城区内涵发展。(2)推动城乡融合发展。(3)推动区域协调发展。

2、抓基础筑平台,提升支撑力。加强顶层设计,强化测绘管理,提升创新能力。

3、抓民生办实事,提升服务力。转变行政管理思维,规范行政审批,完善市政管理机制,加强信息化建设,严肃规划实施监管。

4、抓法制优环境,提升驱动力。推进制度建设,加强依法行政,完善法治建设。

5、抓改革提效能,提升软实力。抓主体责任落实,抓人才人事建设,抓信息宣传。

6、完成市委、市政府交办的其它工作。

四、2016年预算情况

2016年规划局一般公共预算收入886.7万元,上级补助收入4万元,政府性基金收入1169.51万元,合计总收入2056.21万元,预算支出合计2037.21万元,其中基本保障支出843.7万元,其中人员支出604.93万元,公用支出188.77万元,特定业务费支出50万元。

经市财政核定并批复下达,市规划局2017年度部门预算总收入2667.77万元,其中经费拨款(补助)收入1284.03万元,上级补助4万元,政性基金拨款1269万元,社保基金收入110.74万元。

2017年部门预算总支出2667.56万元,(1)基本支出1375.76万元(包括人员支出1195.09万元、标准公用经费支出180.67万元);(2)项目支出1291.8万元,其中:能力建设项目支出660万元,公共服务项目支出212.65万元,促进发展项目支出400万元,不可预见费预算安排19.15万元。

2017年比2016年预算增加611.35万元,其中基本支出增加489.06万元,主要是五项奖金及增资等。项目支出增加99.49万元,增加了咸宁市总体规划修编项目资金。

本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险、三个重大公共服务设施(展览馆、数字馆、音乐喷泉)的维护,规划巡查、拆建拆违、规划督查以及行业管理、乡镇管理的管理支出,促进咸宁发展的规划编支出以及咸宁市总体规划修编项目等。

五、三公经费预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算23万元,比2016年预算减少39万元,减少41%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算16万元,2016年预算数为0,根据规划行业特点的要求,2017年根据我单位工作计划,会安排3-5人出国学习规划。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元,2016年预算36万,减少88.8%,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是2016年我单位按照公车改革方案上交8辆公车,2017年我们仅保有一辆公车,并将按相关要求严格控制公车使用,预计公车费用有较大幅度下降。

(三)公务接待费预算3万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算数字为3万元,维持不变。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额320万元,其中:政府采购货物支出80万元。

专业名词解释:“三公”经费:1、公务招待费;2、因公出国经费、3、公务用车费。

特定业务费:指保障单位正常运行,公用经费标准安排不够,而发生的业务费,比如,电梯运行费、物业管理费等。

2017年3月2日

2017年部门预算公开汇总表.XLS

部门预算公开2017.XLS


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